为进一步贯彻落实省联社2024年审计工作指导意见,夯实整改责任,凝聚思想共识,切实做好审计整改“下半篇文章”,不断推进审计发现问题全面整改落实,略阳联社2024年8月26日召开审计整改联席工作会议,联社领导班子成员、各部门负责人参加会议。
会上,稽核审计部对各条线部门今年上半年以来涉及外部审计、省联社、汉中审计中心及联社内部审计检查发现问题整改完成情况进行了通报,指出了当前整改方面存在的问题,提出了整改措施;同时,根据省联社审计查出问题整改办法,对尚未完全整改到位的问题逐条进行过堂,领导班子成员细致询问了整改过程中的难点与痛点,与各部门共同研究确定了具体的整改路径与措施,对部分问题现场进行了整改说明,进一步明确了整改责任主体与完成时限。
会议要求各相关部门要切实提高政治站位,深入贯彻落实全省关于审计整改工作的部署要求,以问题为导向,狠抓整改,确保落实审计发现问题的后续整改,把审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”一起谋划、一起推进、一起落实。一是提高政治站位,压实整改责任。要高度重视问题整改,深刻认识审计整改工作的政治性和严肃性,进一步夯实责任,落实举措,明确时限,实行闭环管理,努力营造良好的整改环境。二是要实施精准分类施策,加速整改进程。对于能够立即整改到位的问题必须迅速行动,彻底解决;对于需分阶段推进的问题要制定周密计划并严格执行,确保按计划逐步解决;对于整改难度较大的问题要采取多种措施协同推进,确保整改工作不留死角。三是要强化审计监督,严肃跟踪问效。内部审计部门要充分发挥监督职能,通过发送“督办单”等方式加强与各部门的沟通协作,督促其加快整改进度,提升整改效率。同时,对整改不力、敷衍塞责、虚假整改等行为将严肃追究责任,确保审计整改工作取得实效。四是完善整改机制,提升整改质效。建立健全审计问题反馈、沟通协调、整改实施、督办跟进及效果评估的闭环管理机制,强化审计结果的应用与转化,形成监督合力,推动审计整改工作向纵深发展,实现整改工作既有力度又有成效。
本次会议的召开,不仅统一了思想,压实了责任,还明确了工作路径,畅通了协作渠道,强化了监督效能,为审计整改工作的深入开展奠定了坚实基础。联社将以次会议为契机,不断深化审计成果的转化应用,增强内部审计监督的整体效能,共同推动略阳联社各项业务在合规与稳健的轨道上持续健康发展。
供稿人:史媛媛